Faktúra č. 20231004362023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231004362023
  • Popis fakturovaného plnenia: vnútorná elektroinštalácia
  • Dátum doručenia: 14.04.2023
  • Celková hodnota: 35 793,35 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000336
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000336 Vybudovanie elektoinštalácie - Špačince Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave AIR kompresory, s r.o. 46474021 35 793 € 04.04.2023 28.04.2023 Objednávka
Tlačiť