Faktúra č. 20231003692023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231003692023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.03.2023
  • Celková hodnota: 1 526,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000257
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000257 Tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave JURIGA spol. s r.o. 31344194 1 526 € 21.03.2023 01.04.2023 Objednávka
Tlačiť