Faktúra č. 20231002842023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231002842023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 200,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000188
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000188 Tonery pre IM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave JURIGA spol. s r.o. 31344194 200 € 08.03.2023 14.03.2023 Objednávka
Tlačiť