Faktúra č. 20221012942022

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221012942022
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava vnútorných žalúzií ŠD
  • Dátum doručenia: 09.09.2022
  • Celková hodnota: 3 775,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4522000765
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4522000765 Oprava žalúzií pre ŠD Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Michal Markotán 41975219 6 763 € 30.08.2022 16.09.2022 Objednávka
Tlačiť