Faktúra č. 20221010442022

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221010442022
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky FMK Kačinová
  • Dátum doručenia: 14.07.2022
  • Celková hodnota: 1 670,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4522000620
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4522000620 Letenky pre FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave SKYTRAVEL s r.o. 36667234 1 670 € 08.07.2022 23.07.2022 Objednávka
Tlačiť