Faktúra č. 20201012702020

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201012702020
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelarsky material
  • Dátum doručenia: 25.09.2020
  • Celková hodnota: 6 681,11 €
  • Identifikácia objednávky: 4520000778
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4520000778 Papier xerox 80 g A 4 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 6 681 € 21.09.2020 12.10.2020 Objednávka
Tlačiť