Faktúra č. 20191020262019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191020262019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 286,27 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000050
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť