Faktúra č. 20191019272019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191019272019
  • Popis fakturovaného plnenia: prenajom plynové fľaše do 15.11.19
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 41,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000053
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť