Faktúra č. 20191018012019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018012019
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za sluzby telekom
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 1 964,22 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000074
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť