Faktúra č. 20191017972019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017972019
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekom.sluzby
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 9 531,42 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000074
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť