Faktúra č. 20191017932019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017932019
  • Popis fakturovaného plnenia: prenajom plyn.flaše 311019
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 155,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000053
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť