Faktúra č. 20191017872019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017872019
  • Popis fakturovaného plnenia: IT
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 1 596,18 €
  • Identifikácia objednávky: 4519001173
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519001173 PC LENOVO Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 596 € 28.10.2019 24.11.2019 Objednávka
Tlačiť