Faktúra č. 20191017362019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017362019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 313,31 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000050
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť