Faktúra č. 20191015232019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015232019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 752,74 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000050
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť