Faktúra č. 20191014182019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014182019
  • Popis fakturovaného plnenia: vyspravenie stien, penetracia, náter
  • Dátum doručenia: 19.09.2019
  • Celková hodnota: 393,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000934
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000934 Drobné stavebné práce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Michal Uherčík - Vertimax 35108037 1 414 € 26.09.2019 01.10.2019 Objednávka
Tlačiť