Faktúra č. 20191014182019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Uherčík - Vertimax
- IČO: 35108037
- Adresa: 1.mája 044/105, 920 41 Leopoldov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014182019
- Popis fakturovaného plnenia: vyspravenie stien, penetracia, náter
- Dátum doručenia: 19.09.2019
- Celková hodnota: 393,40 €
- Identifikácia objednávky: 4519000934
- Dátum zverejnenia: 05.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4519000934 | Drobné stavebné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 1 414 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka |