Faktúra č. 20191002782019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191002782019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 1 212,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000209
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000209 Letenky pre ERAZMUS+ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ASIANA, spo. s r.o. 46301160 1 213 € 07.03.2019 18.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť