Faktúra č. 20191001552019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ITSK s r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191001552019
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebny material
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 1 743,60 €
- Identifikácia objednávky: 4519000108
- Dátum zverejnenia: 09.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4519000108 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 744 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |