Faktúra č. 20191000552019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ITSK s r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191000552019
- Popis fakturovaného plnenia: IKT
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 2 557,20 €
- Identifikácia objednávky: 4519000045
- Dátum zverejnenia: 23.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4519000045 | Notebook DELL Lati | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 2 557 € | 14.01.2019 | 10.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |