Faktúra č. 20181014212018

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181014212018
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovných náhrad
  • Dátum doručenia: 17.10.2018
  • Celková hodnota: 94,23 €
  • Identifikácia objednávky: 4518000954
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4518000954 Refundácia nákladov na DPC pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Technická univerzita vo Zvolene 00397440 94 € 20.08.2018 30.10.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť