Faktúra č. 20181012702018

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181012702018
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba kávovaru
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota: 42,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4518000203
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4518000203 Servis kávovaru 2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Rudolf Haláchy VTM Gastroz 34407316 180 € 21.02.2018 24.03.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť