Faktúra č. 20171014252017

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171014252017
  • Popis fakturovaného plnenia: mazanie, čistenie
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 151,07 €
  • Identifikácia objednávky: 4517000019
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4517000019 Servis výťahov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Elektroservis Šarmír Jozef 14119285 600 € 02.01.2017 24.02.2017 Objednávka
Tlačiť