Faktúra č. 20151011022015

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151011022015
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky, servítky, misky
  • Dátum doručenia: 30.06.2015
  • Celková hodnota: 126,84 €
  • Identifikácia objednávky: 4515000837
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4515000837 Spotrebný materiál pre DUCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 127 € 26.06.2015 11.07.2015 Objednávka
Tlačiť