Všetky dokumenty
Počet záznamov: 40862
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241006492024 | refundácia nákladov PC Ján Galia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 14,60 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006502024 | odborná prehliadka zariadení | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 020,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||||
20241006512024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 398,40 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006522024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 601,20 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006532024 | ubytovaNIE študentov 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 970,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006542024 | poskytnutie OOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 60,36 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006542024 | poskytnutie OOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 60,36 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006552024 | výroba cievky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Petr Jandačka, Ph.D. | 09067043 | 600,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006552024 | výroba cievky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Petr Jandačka, Ph.D. | 09067043 | 600,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006562024 | dátový balík 100 MB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A3Soft s r.o. | 36337960 | 28,80 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006562024 | dátový balík 100 MB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A3Soft s r.o. | 36337960 | 28,80 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006582024 | komunálne odpady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto Piešťany | 00612031 | 1 144,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006582024 | komunálne odpady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto Piešťany | 00612031 | 1 144,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006592024 | komunálne odpady 23.4.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 248,00 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006602024 | poplatok za el. vydávanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 2 800,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006612024 | poplatok za el. vydávanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 2 000,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006612024 | poplatok za el. vydávanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 2 000,00 € | 21.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006622024 | sociálny fond stravovanie zamnestnacov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006632024 | dotácia stravovanie zamestnacov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006632024 | dotácia stravovanie zamestnacov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra |