Scandi s.r.o.
Informácie
- Názov: Scandi s.r.o.
- IČO: 36642983
- Adresa: Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 122
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221076332022 | Náplne do zásobníkov a dávkovačov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 748,66 € | 24.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
20221077192022 | Toaletný papier TORK T6 (PF UPJŠ) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 2 268,10 € | 16.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
20221082532022 | tekuté mydlo do zásobníkov TORK | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 61,08 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
20221085052022 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 280,52 € | 21.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
20221088442022 | Papierové utierky 2022202301 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 23,65 € | 26.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
20221091312022 | Papierové utierky, KAnCH | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 47,30 € | 05.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
20221094262022 | Tork mydlo do zásobníka,vôňa do osviežovača | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 114,48 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
20221095442022 | Papierové utierky - 2022216401 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 84,68 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
20221101182022 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 757,59 € | 26.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
20221102612022 | náplň do zasobníka-utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 61,09 € | 04.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
20221104342022 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 498,77 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
20221106732022 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 841,40 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
20221107322022 | servítky,utierky Tork | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 297,49 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221107922022 | scandi náplne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 561,84 € | 08.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
4500127524 | P.č.15 Toaletný papier 2 - vrstvový | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 179,86 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Objednávka | |||
20221123782022 | Toaletný papier TORK T6 a utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 2 268,10 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221128682022 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 087,92 € | 14.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
20211003352021 | 100 Papierové utierky KFCH | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 17,64 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211032642021 | čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 408,00 € | 21.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
20211033982021 | Toaletný papier+Vôňa do osviežovača | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 511,49 € | 26.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |