Faktúra č. 20251082782025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251082782025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Vaľa
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 539,33 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500154717
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500154717 Letecká preprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 539 € 27.08.2025 31.08.2025 doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Objednávka
Tlačiť