Faktúra č. 20251057902025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251057902025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Košice-Helsinky
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 655,94 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500152850
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500152850 Spiatočná letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 656 € 12.06.2025 16.06.2025 prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. dekan fakulty UPJŠ LF Objednávka
Tlačiť