Faktúra č. 20251018392025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251018392025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nájom tlakových fliaš - 52 ks
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 205,41 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 99/2023
  • Identifikácia objednávky: 4500149923
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500149923 Nájom tlakových fliaš - 52 ks Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 205 € 26.02.2025 14.03.2025 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Objednávka
Tlačiť