Faktúra č. 20251018072025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251018072025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Gdańsk Hoffmanová CP1030250020
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 279,11 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500149719
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500149719 obojsmerná letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 279 € 04.03.2025 08.03.2025 Mgr. Adriana Sabolová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť