Faktúra č. 20241010322024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241010322024
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery EPSON
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 513,60 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20231275_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500139141
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500139141 tonery EPSON Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Euro Media Košice s r.o. 31608426 514 € 02.02.2024 06.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
Tlačiť