Faktúra č. 20241003122024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241003122024
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky a toalet. papier JUMBO
  • Dátum doručenia: 24.01.2024
  • Celková hodnota: 441,91 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20232916_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500138707
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500138707 Pantra 03, 1 lit. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 442 € 16.01.2024 21.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
Tlačiť