Faktúra č. 20231107322023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231107322023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Vaľa
  • Dátum doručenia: 23.10.2023
  • Celková hodnota: 332,14 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500136228
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500136228 Letecká preprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 332 € 23.10.2023 27.10.2023 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Objednávka
Tlačiť