Faktúra č. 20231040362023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231040362023
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom fliaš-plyny do 30.4.2023
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 63,30 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 99/2023
  • Identifikácia objednávky: 4500131274
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500131274 Prenájom fliaš technických plynov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 63 € 30.04.2023 09.05.2023 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Objednávka
Tlačiť