Faktúra č. 20231023532023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231023532023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Košice-Praha-Košice
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 224,60 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500129869
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500129869 letenka Košice-Praha-Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 225 € 17.03.2023 21.03.2023 RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. kvestor Objednávka
Tlačiť