Všetky dokumenty
Počet záznamov: 200633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111003782011 | 94-pramen.voda | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21,38 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111003792011 | 103-USB kluce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | LEXON s r.o. | 36177385 | 89,64 € | 03.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003802011 | prenájom kontajnerov na separovaný odpad | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KOSIT a.s. | 36205214 | 176,76 € | 31.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003812011 | daň za užívanie verejného priestranstva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Mesto Košice | 00691135 | 121,60 € | 04.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003822011 | zabratie parkovacích miest | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SPRÁVA MAJETKU MESTA KOŠICE | 31682421 | 1 152,00 € | 21.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003832011 | strážna služba | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Golden Eye Servis, s.r.o. | 36572306 | 2 328,48 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111003842011 | nákup PHL k 31.01.2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | OMV Slovensko, s. r. o. | 00604381 | 1 381,23 € | 31.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003852011 | Tonery do tlačiarní | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠEVT a.s. | 31331131 | 132,20 € | 24.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003862011 | stavebné práce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SOAR, spol. s r.o. | 36380041 | 1 652,85 € | 31.12.2010 | 08.02.2013 | Faktúra | |||||
20111003872011 | pitná voda pre Park Angelinum | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 515,57 € | 15.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
20111003882011 | internet | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ANTIK telecom, s.r.o | 36191400 | 44,80 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003892011 | Obecný majetok-nástroj rozvoja obcí | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 4,97 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111003902011 | oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Iveta Sokolová - OPTIMA | 33634319 | 90,64 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111003912011 | interné stravov.Rektorát | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 1 698,60 € | 18.01.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003932011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | |||||||
20111003942011 | stravné lístky pre zam.01/2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 1 008,90 € | 17.02.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111003952011 | stravné lístky pre zam.01/2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 447,45 € | 18.01.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003962011 | stravovanie doktorandov 1/2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠDaJ UPJŠ | 00397768 | 545,00 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003972011 | stravovanie študentov iných 1/2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠDaJ UPJŠ | 00397768 | 19,00 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111003982011 | stravovanie študentov 1/2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠDaJ UPJŠ | 00397768 | 1 768,00 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |