Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500048902 | DPŠ UMB ZA01/2022 - 2. semester | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IPV Inštitút priemyselnej | 31576575 | 3 150,00 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500048907 | Ultrabook | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 600,00 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500048908 | Jabra SPEAK 510+ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KASON, s. r. o. | 51662787 | 659,61 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500049073 | Trvalá udržateľná tabuľa 20 x 30 cm | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DEIS spol. s r. o. | 31580335 | 51,36 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
20221036922022 | Krycie sklíčko - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VWR International s.r.o. | 63073242 | 31,00 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221036942022 | dezinsekcia miestnosti 325 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EBANO s. r. o. | 47243546 | 523,00 € | 20.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221036962022 | preklad zo SLJ do ANJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Way2translation, s.r.o. | 47430231 | 320,10 € | 20.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221037022022 | tonerové náplne | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 198,19 € | 20.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037032022 | oprava notebooku, Vega 1/0437/20 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ultrafix, s.r.o. | 160,00 € | 20.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037072022 | Sklokeramická doska Amica | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Internet Mall Slovakia s. r. o. | 428,00 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037112022 | Moderovanie podujatia KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. art. Peter Magurský | 54210020 | 250,00 € | 20.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221037122022 | Fotobatok, pam. karta -KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Alza sk, s. r. o. | 234,60 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037382022 | tonerové náplne | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 539,33 € | 20.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037502022 | Toner - KGE - APVV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 108,07 € | 20.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037512022 | Valec do kop.stroja-KGE - ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 180,00 € | 20.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037522022 | Toal.papier a utierky-Prevádzka-Škol.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 1 083,96 € | 20.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221037532022 | Tonery 2 ks - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 214,00 € | 20.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037542022 | Tonery 2 ks - ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 99,00 € | 20.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037562022 | Oprava PC -Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 90,00 € | 20.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||||
20221037572022 | Oprava notebooku - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 79,00 € | 20.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra |