Emil Obert


Informácie
  • Názov: Emil Obert
  • IČO: 22817948
  • Adresa: Dlhá 11, 953 01 Zlaté Moravce

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 38

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241000272024 Obert-revízie a kontrola teloc.náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 6 950,16 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241000322024 Obert-oprava poškodenej podlahy telocvične Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 3 724,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
4500061108 Malá a veľká telocvičňa na TAH1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 6 950,16 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500061118 Oprava poškodenej podlahy telocvične ŠDZ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 4 468,80 € 21.12.2023 25.12.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500058716 Malá a veľká telocvičňa na TAH1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 892,96 € 01.12.2022 09.12.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
20221040952022 Emil Obert-revízie a kontrola telocvičného Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 892,96 € 21.12.2022 07.01.2023 Faktúra
4500056310 Veľká telocvičňa na TAH1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 985,00 € 11.11.2021 16.11.2021 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
20211039252021 Emil Obert-prehliadka a opravy tel.náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 985,00 € 06.12.2021 23.12.2021 Faktúra
4500053782 OP,skúška funkčn.vydanie revíznej karty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 792,16 € 18.11.2020 24.11.2020 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
20201048682020 Obert-prehliadka a oprava telocv.náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 792,16 € 14.12.2020 01.01.2021 Faktúra
4500050930 Odborná prehliadka telocvične TAH1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 454,24 € 19.11.2019 24.11.2019 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
20191058262019 Obert-prehliadka, revízie a opravy tel.nára Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 454,24 € 05.12.2019 27.12.2019 Faktúra
4500047695 Odborná prehliadka ,skúška funkčnosti... Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 4 415,64 € 16.11.2018 27.11.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20181056052018 Emil Obert-prehliadky a opravy tel.náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 4 415,64 € 06.12.2018 26.12.2018 Faktúra
4500041443 Odstránenie závad telocvične ŠD Zobor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 5 989,20 € 31.01.2017 05.02.2017 Ing. Alojzia Kováčová, PhD. kvestor UKF v Nitre Objednávka
4500044336 Odborná prehliadka,skúška funkčnosti Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 4 711,20 € 15.11.2017 25.11.2017 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20171004722017 Obert-odstránenie závad telocvične ŠD Zobor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 4 991,00 € 21.02.2017 11.03.2017 Faktúra
20171059792017 Obert-odborná prehliadka a oprava tel.nárad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 4 711,20 € 11.12.2017 28.12.2017 Faktúra
4500041122 Odb. prehl. a oprava telocvič. náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 3 793,20 € 21.11.2016 26.11.2016 Ing. Alojzia Kováčová, PhD. kvestor UKF v Nitre Objednávka
20161058182016 OBERT EMIL-odbor.prehliad.telocvič.TAH Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Emil Obert 22817948 1 794,00 € 12.12.2016 30.12.2016 Faktúra