Faktúry
Počet záznamov: 4159
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221040262022 | Gyepestrans-preprava speváckych súborov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GYEPESTRANS s.r.o. | 47021306 | 858,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040272022 | Alex Trans-preprava speváckych zborov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alex Trans, s. r. o. | 50209965 | 300,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040282022 | MIKROCHEM-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM spol. s r.o. | 00604496 | 1 249,98 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040292022 | Corado-ochrana objektov 11/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040302022 | Corado-ochrana objektov 11/2022 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 503,83 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040312022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 162,30 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040322022 | Podt.VS-voda,stočné,zr.voda 9-12/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 378,34 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040332022 | VIAGENE-chemikálie a laboratórne pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAGENE s.r.o. | 48174068 | 7 348,88 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040342022 | DMC-tlač publikácie Hodnot.brúsených... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 273,90 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040352022 | DMC-tlač publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 404,48 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040362022 | SPU-brožúra ERASMUS+ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 528,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040372022 | Zámocká koruna-ubytovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. | 53979770 | 139,50 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040622022 | Unic.sv.CaM-refundácia nákladov za tlač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 105,04 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040632022 | Unic.sv.CaM-refundácia nákladov Wojciechows | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 533,12 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040252022 | HENRYSO-multifunkčné zariadenie HP Color | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 550,00 € | 16.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040382022 | Intersympo-prenájom tlmoč.techniky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Intersympo – Viktor Bereznai | 11698381 | 500,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040042022 | Fond na podporu kult.NM-poplatok za projekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu kultúry | 51049775 | 20,00 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221040052022 | L.K.PERMANENT-predplatné r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221040062022 | Fond na podporu kult.NM-poplatok za projekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu kultúry | 51049775 | 20,00 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221040072022 | Fond na podporu kult.NM-poplatok za projekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu kultúry | 51049775 | 20,00 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
20221040082022 | RKCZ-ubytovanie študentov 12/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040102022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 12/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 203,00 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040112022 | Ambrózová-pracovná zdravotná služba 11/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040122022 | A.C.T.-výmena filtrov a filtr.vložiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 1 859,76 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040132022 | A.C.T.-oprava klim.zariadení KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 534,40 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040142022 | SPU-tlač publikácie A matematika-informatik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 379,50 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040152022 | SPU-tlač publikácie Gyakoriati narratológia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 434,50 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040162022 | DMC-tlač publikácie Analýza a modifikácia g | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 391,60 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040172022 | Erasmus-členský poplatok r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 150,00 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221040192022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5-12/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 417,28 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |