Objednávka č. 4500286151

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
  • IČO: 00397865
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500286151
  • Popis objednaného plnenia: BZ Bratislava - el.energia, r.2019
  • Dátum vyhotovenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 1 255,30 €
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191035792019 elektrika Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
20191061202019 energie Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 01.04.2019 15.05.2019 Faktúra
20191083992019 energia Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 02.05.2019 15.06.2019 Faktúra
20191111292019 energia Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 03.06.2019 15.07.2019 Faktúra
20191137532019 energie Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
20191161132019 elektrika Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 01.08.2019 15.09.2019 Faktúra
20191208072019 elektrina Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
20191245892019 energia Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 04.11.2219 15.12.2019 Faktúra
20191181092019 energia Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 02.09.2019 16.10.2019 Faktúra
20191290512019 energia Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 126 € 02.12.2019 15.01.2020 Faktúra
20191328682019 energie Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 € 16.01.2020 29.02.2020 Faktúra
Tlačiť