Objednávka č. 4500283375

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
  • IČO: 00397865
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500283375
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka elektrickej energie Š.domky
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 48 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191012532019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 844 € 31.01.2019 15.03.2019 Faktúra
20191038172019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 844 € 05.03.2019 15.04.2019 Faktúra
20191045972019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 300 € 13.03.2019 04.04.2019 Faktúra
20191061782019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 844 € 01.04.2019 15.05.2019 Faktúra
20191065272019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 516 € 04.04.2019 10.05.2019 Faktúra
20191092762019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 383 € 10.05.2019 20.06.2019 Faktúra
20191112022019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 844 € 04.06.2019 15.07.2019 Faktúra
20191142912019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 592 € 04.07.2019 30.08.2019 Faktúra
20191217792019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 512 € 08.10.2019 26.11.2019 Faktúra
20191323792019 Tovar, služba, práca Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 038 € 08.01.2020 01.02.2020 Faktúra
Tlačiť