KOMVak
Informácie
- Názov: KOMVak
- IČO: 36537870
- Adresa: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 243
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231005612023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 109,43 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005602023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 102,23 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005022023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 446,12 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005012023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 122,46 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005002023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,56 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004992023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 643,55 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004272023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,05 € | 27.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004262023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 148,51 € | 27.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
20231004252023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 483,14 € | 27.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
20231006102023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 802,96 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006092023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 169,36 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006082023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 457,09 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006072023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,05 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006762023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 497,86 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006752023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 248,46 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006742023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,87 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006732023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 932,56 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231007532023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 151,25 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231007512023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 510,74 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231007302023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 171,59 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |