Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231000722023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000712023 | 100956 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Green RABBIT s.r.o. | 51915502 | 900,00 € | 10.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000652023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 967,92 € | 01.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000632023 | 101045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING, spol. s.r.o. | 36521868 | 1 920,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000602023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 243,77 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000582023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000572023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000562023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000552023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 72,36 € | 30.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 136,00 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000132023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 324,00 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
20231001682023 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,10 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001672023 | 100084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BV - TV, Beke Vincent | 22712372 | 278,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001662023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 031,95 € | 13.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001652023 | 101053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37828843 | 180,00 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001642023 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 480,00 € | 06.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001632023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4 677,70 € | 28.02.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001622023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 213,96 € | 03.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001612023 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 908,75 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001602023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 192,00 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |