Železiarstvo TGR s. r. o.
Informácie
- Názov: Železiarstvo TGR s. r. o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 120
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231019482023 | inštalačný materiál 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 207,23 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
20231019392023 | materiál na údržbu 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 777,58 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231021922023 | materiál na údržbu 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 534,90 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
20231023842023 | inštalačný materiál 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 171,47 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
4500027341 | inštalačný materiál + sanita | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 3 999,60 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka | |||||
4500027391 | inštalačný materiál a sanita, | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 1 800,00 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka | |||||
20231024452023 | materiál na údržbu 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 192,50 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
20241000732024 | materiál na údržbu 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 180,05 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241001072024 | inštalačný materiál 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 136,40 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
20241002842024 | inštalačný materiál 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 180,56 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20241002622024 | materiál na údržbu 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 637,21 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
20241004162024 | materiál na údržbu 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 827,60 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241004682024 | inštalačný materiál 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 74,29 € | 08.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20241006032024 | materiál na údržbu 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 636,80 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20241007992024 | materiál na údržbu 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 629,72 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
20241008612024 | inštalačný materiál 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 100,20 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241009932024 | materiál na údržbu 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 142,27 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
20241011552024 | materiál na údržbu 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 379,98 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241011842024 | inštalačný materiál ŠD za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 58,80 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra |