Objednávka č. 4500027456

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500027456
  • Popis objednaného plnenia: stravovanie študentov FZaSP
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 1 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241001252024 strava študen.1/24 FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 206 € 05.02.2024 01.03.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241002612024 strava študen.2/24 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 118 € 04.03.2024 28.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241004192024 strava študen.3/24 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 188 € 03.04.2024 02.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241006292024 strava študen.4/24 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 158 € 06.05.2024 31.05.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241008002024 strava študen.5/24 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 16 € 04.06.2024 28.06.2024 Faktúra
20241009972024 strava študen.6/24 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 110 € 03.07.2024 27.07.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241011642024 strava študen.7/24 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 46 € 05.08.2024 29.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241012912024 strava študen.8/24 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 32 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241014842024 strava študen.9/24 FZSP Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 34 € 02.10.2024 26.10.2024 Faktúra
Tlačiť