Objednávka č. 4500016996

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500016996
  • Popis objednaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2017
  • Celková hodnota: 1 872,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171002232017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 255 € 14.02.2017 11.03.2017 Faktúra
20171003262017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 117 € 28.02.2017 25.03.2017 Faktúra
20171005262017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 120 € 29.03.2017 22.04.2017 Faktúra
20171007152017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 126 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
20171009542017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 114 € 30.05.2017 04.07.2017 Faktúra
20171010902017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 106 € 28.06.2017 26.07.2017 Faktúra
20171014242017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 157 € 29.08.2017 28.09.2017 Faktúra
20171016222017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 24 € 29.09.2017 27.10.2017 Faktúra
20171019242017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 180 € 07.11.2017 28.11.2017 Faktúra
20171021892017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 190 € 04.12.2017 29.12.2017 Faktúra
20171025092017 elektromateriál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 120 € 08.01.2017 26.01.2018 Faktúra
Tlačiť