Faktúra č. 20241009382024
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241009382024
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 6/24
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 192,22 €
- Identifikácia objednávky: 4500027349
- Dátum zverejnenia: 13.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500027349 | prenájom a čistenie rohoží pri vstupoch | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 2 208 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka |