Faktúra č. 20231020802023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020802023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 270,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027090
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027090 čistenie potrubia Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KANAL M.P.S., s.r.o. 35710357 270 € 20.10.2023 17.11.2023 Objednávka
Tlačiť