Faktúra č. 20231020692023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020692023
  • Popis fakturovaného plnenia: porucha kanalizácie RTU
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 537,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027094
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027094 vyčistenie kanalizácie na budove RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 538 € 13.11.2023 18.11.2023 Objednávka
Tlačiť