Faktúra č. 20191020122019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020122019
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží,10/2019
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 119,14 €
- Identifikácia objednávky: 4500020223
- Dátum zverejnenia: 07.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500020223 | prenájom rohoží pri vstupe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 1 260 € | 01.01.2019 | 13.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |