Faktúry
Počet záznamov: 30469
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181001212018 | náplň do frankovacieho stroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PSVP | 35860511 | 174,00 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001222018 | čistiace potreby za 2/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 701,34 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001332018 | kanc.potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 482,52 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001482018 | oprava RTG difraktometra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Malvern Panalytical B.V. | 46255834 | 816,00 € | 12.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001522018 | inzercia v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 360,00 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001532018 | inzercia v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 1 440,00 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001562018 | plyn RB,FB,FPT,FŠT 1/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 16 584,04 € | 12.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181004312018 | pradplané 2018 - daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wolters Kluwer s.r.o.. | 31348262 | 105,00 € | 12.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001462018 | potraviny-pekár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. | 46630392 | 37,77 € | 10.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001102018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 22,55 € | 09.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | ||||||
20181001252018 | strava študenti FZ 1/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 10,00 € | 09.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001262018 | strava zamestnanci 1/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 102,80 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001352018 | strava zamestnanci FZ 1/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 323,82 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001372018 | oprava obkladov WC budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 2 535,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001632018 | povinná údržba ERP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELCOMP trade, spol. s.r.o. | 36333824 | 42,00 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001912018 | Júlia Kostrová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Občianske združenie Ekonómia | 35981555 | 25,00 € | 09.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001992018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FROST - service s.r.o. | 31645640 | 570,00 € | 09.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181002042018 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 43,86 € | 09.02.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181002532018 | ubytovanie výstava Prešov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Next Level Trade s.r.o. | 50710079 | 127,30 € | 09.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001082018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 15,30 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
20181001122018 | nájom čistiaceho stroja 8.1.-8.2.2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 131,88 € | 08.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001152018 | telekom.služby 2/18 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,12 € | 08.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001232018 | obed 2x | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 6,20 € | 08.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001242018 | toner FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 24,00 € | 08.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001272018 | letenka Viedeň - Brusel a späť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 625,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001322018 | pripojenie UPS v serverovni 115 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 634,83 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181001832018 | periodická revízia zariadenia Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REFLEX SK, s.r.o | 36369934 | 480,00 € | 08.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
20181004322018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 156,00 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
20181001062018 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 64,00 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
20181001172018 | oprava WC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 5 093,40 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |