Faktúra č. 20241008232024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241008232024
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové obrúsky ZZ
  • Dátum doručenia: 16.05.2024
  • Celková hodnota: 586,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028637
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028637 Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 586 € 02.05.2024 06.05.2024 Objednávka
Tlačiť